UBK系统操作手册
  1. 【预付/账单】申请操作指引
UBK系统操作手册
  • 供应链管理平台-用户操作手册
    • 产品管理
    • 订单管理
    • 结算管理
    • 系统设置
    • 消息通知
  • 【预付/账单】申请操作指引
    • 预付款请款/退款
    • 账单请款
  • 常见问题解答中心
  1. 【预付/账单】申请操作指引

账单请款

菜单:结算管理 》 对账管理 》 账单管理》列表中点击“新增”按钮 ,可进行新增账单的操作**
**说明:根据签订的合同约定 ,供应商可在回团到了账期后进行账单请款的操作管理。
image.png
image.png
添加选中的订单明细至“请款订单明细
image.png
1 ,请款订单明细中对于选中的订单也可进行移除操作
2 ,账单金额确认显示内容
(1)付款公司:实际给供应商付款的公司
(2)付款公司发票抬头:付款公司的发票抬头(请按此信息进行发票的开具)
(3)供应商收款账户信息:供应商合同上的账户信息(付款公司会按此账户进行付款 ,所以一定认真 进行确认)
(4)订单数量:账单中的订单数量
(5)账单金额:账单请款总金额
(6)已收金额 :已收到金额(因为有时会进行部分收款)
(7)本次申请付款金额:本次请款总金额
3 ,上传发票(与预付款提交发票操作相同)
4 ,账单填写完成后 ,提交申请
修改于 2025-04-18 10:42:00
上一页
预付款请款/退款
下一页
常见问题解答中心
Built with